問題已解決
只退費,沒開負數票,這個分錄怎么寫



這個是你單位銷售出去的嗎?這個產品收回來嗎?
2023 04/12 18:06

雨后彩虹 

2023 04/12 18:10
是咨詢費,之前開過5000的票。原料已收回。但是一月份只退了5000費用,沒開負數票

雨后彩虹 

2023 04/12 18:11
原票據已收回,不是原料

郭老師 

2023 04/12 18:12
借銀行存款借管理費用負數,當時做的是管理費用嗎?

雨后彩虹 

2023 04/12 18:12
是不是可以先掛在預付賬款上。等開負數票時再沖收入

郭老師 

2023 04/12 18:12
他一會還開嗎?以后開的話可以。

雨后彩虹 

2023 04/12 18:13
老師,是我們之前收的咨詢費,1月份退給客戶了,沒開負數票

郭老師 

2023 04/12 18:16
后還給你們開負數嗎?如果開的話,你可以先掛著預付賬款。

雨后彩虹 

2023 04/12 19:02
是我們給客戶退的款,我們是要給別人開負數票。

郭老師 

2023 04/12 19:03
你好,那你應該掛預收賬款里面的。

郭老師 

2023 04/12 19:03
借預收賬款,貸銀行

雨后彩虹 

2023 04/12 19:05
就是退給客戶的,支付了,為什么掛預收呢

郭老師 

2023 04/12 19:07
你好,你和你的客戶掛著應收賬款或者是預收賬款,你和你的供應商掛著應付賬款或者是預付賬款。

雨后彩虹 

2023 04/12 19:11
之前收款分錄是借:銀存款,貸:主營業務收入,銷項稅

郭老師 

2023 04/12 19:13
退錢回去,借應收賬款或者是預收賬款,貸銀行存款。

雨后彩虹 

2023 04/12 20:18
明白了謝謝老師

郭老師 

2023 04/12 20:20
不用客氣,工作愉快。
