問題已解決
我們有一個項目是跟人家合作的,按收取的租金三七分賬,收支都是我們這邊,需要分收入給合作方,這個我具體要怎么做賬操作呢?



你好,對方有投資本金嗎?
2023 04/11 15:22

84785046 

2023 04/11 15:30
就是做醫院陪護床的,雙方各投入一半的資金

84785046 

2023 04/11 15:31
我們是公司,對方是個人,,主營就是陪護床租賃收入

郭老師 

2023 04/11 15:36
你好,那你支付出去的這個就屬于你的成本。

郭老師 

2023 04/11 15:36
你收到的所有的都屬于你的收入。

84785046 

2023 04/11 15:38
這個分錄要怎么做呢

84785046 

2023 04/11 15:40
假設現在租金收入300,我要分200給他

郭老師 

2023 04/11 15:40
借銀行
貸主營業務收入應交稅費。

郭老師 

2023 04/11 15:40
借主營業務成本,貸銀行房款300。

84785046 

2023 04/11 15:44
那分200給他的分錄要怎么做?

郭老師 

2023 04/11 15:45
上面寫了借主營業務成本,貸銀行存款,我剛才寫錯了,金額200。

84785046 

2023 04/11 15:49
可是他是個人,也不會開發票給我們耶

郭老師 

2023 04/11 15:52
銀行沒有發票,可以正常做賬,但是抵扣不了所得稅。

84785046 

2023 04/11 15:54
等于說匯算清繳的時候還要做納稅調增?

郭老師 

2023 04/11 15:55
對的,是的,是這么做的

84785046 

2023 04/11 15:58
那假設我都是虧損的,還要做這些操作嗎,可以直接一鍵零申報嗎?利潤是負數的

郭老師 

2023 04/11 15:59
需要的,需要納稅條子。

郭老師 

2023 04/11 15:59
需要的,需要納稅調增,這個和虧損盈利沒有關系。

84785046 

2023 04/11 16:28
借主營業務成本--分潤,貸銀行存款200可以這樣嗎

郭老師 

2023 04/11 16:29
可以的,可以這么做的。
