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請問應交稅費-應交增值稅各專欄及應交稅費明細科目應該如何結轉?2022.10月末應交增值稅各專欄余額如下:進項稅額借方:61萬 銷項稅額貸方:434萬 進項稅額轉出貸方:1039萬 ;應交稅費-未交增值稅借方:1082萬 應交稅費-預交增值稅借方:782萬 ,11月初申報抵扣預交增值稅330萬元即應納稅額330萬,期末未交稅額-138萬,請老師寫一下結轉分錄


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