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你好 請問預收賬款收到發票如何做賬 做成本嗎[微笑]



1.
先收到預收款,再開發票,做以下分錄: 借:銀行存款 貸:預收賬款 借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
2.
收到錢的同時開發票,做以下分錄: 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費--應交增值稅(銷項稅額)
3.
若是銷售出去的貨物尚未收到供貨方發票,則應暫估入庫,并結轉成本: 借:庫存商品 貸:應付賬款--應付暫估 借:主營業務成本
2022 09/21 13:56

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