問題已解決
老師是這樣的,這個月紅沖了上個月一張專票,并且重開了一個藍票給對方,8月份增值稅我是要正常申報嗎



你好,是的,是這樣的
2022 09/12 17:17

84785016 

2022 09/12 17:21
那9月的時候是怎么申報呢

鄒老師 

2022 09/12 17:21
你好,10月份申報9月份的時候,按正數發票減去負數發票之后的收入,稅額填寫申報?

84785016 

2022 09/12 17:26
有具體流程嗎。我們是銷售方

鄒老師 

2022 09/12 17:27
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

84785016 

2022 09/12 17:28
這個沖紅發票和藍票金額是一樣的。相抵后是0

鄒老師 

2022 09/12 17:28
你好,比如總的藍字發票100萬,紅字發票10萬,那就是按90萬 進行申報?

84785016 

2022 09/12 17:30
這個沖紅發票和藍票金額是一樣的。相抵后是0,那就是按照零申報做嗎

鄒老師 

2022 09/12 17:32
你好,如果沒有其他發票,那就是按0申報的

84785016 

2022 09/12 17:36
8月正常申報的發票,在今年3月份有一張大于銷項的進項發票,這個怎么做申報啊,系統顯示負數了,這個進項發票金額比較大,

鄒老師 

2022 09/12 17:37
你好,現在的另外一個問題了嗎?

84785016 

2022 09/12 17:41
我重新提問了,老師你接一下

鄒老師 

2022 09/12 17:41
不同問題,請分別提問,謝謝配合
