問題已解決
老師,稅控維護費280元怎么做賬務處理



借管理費用,辦公費貸庫存現金
需要抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款
借管理費用負數
2022 05/31 12:36
67170077 

2022 05/31 12:38
老師10月份就支付了280,做了抵扣分錄,11月份才開出來票,怎么處理啊
67170077 

2022 05/31 12:38
老師10月份就支付了280,做了抵扣分錄,11月份才開出來票,怎么處理啊

郭老師 

2022 05/31 12:39
分錄做到11月就可以的。
