問題已解決
老師,請問這道題的分錄咋寫? 4.10日,從北京市博美物資貿易有限公司購入01”材料500千克,單價80元,增值稅專用發票列明:材料價款40000元,增值稅稅額5200元價稅合計45200元,對方代墊運費500 元(含稅,取得增值稅普通發票)。款項用銀行存款支付,材料未到。



你好
借:在途物資40000+500?,
應交稅費—應交增值稅(進項稅額)5200,
??貸:銀行存款 45700
2022 05/26 11:08

84785037 

2022 05/26 11:26
那取得含稅普通發票的話是不可以抵扣的嘛?

鄒老師 

2022 05/26 11:26
你好,是的,普通發票進項稅額是不能抵扣的?

84785037 

2022 05/26 11:37
不能抵扣的話怎么寫分錄

鄒老師 

2022 05/26 11:43
你好,不能抵扣的話,計入了 在途物資? 的成本里面了啊?
