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本月認證的進項稅額超過銷項稅額,就是有留紙稅額,現(xiàn)在有小于留抵的進項稅轉(zhuǎn)出怎處理?怎么申報?


你好同學,增值稅可以留抵的。具體申報時,銷項稅要填附表一,進項稅認證后會提現(xiàn)在附表二本期認證一欄,進項稅轉(zhuǎn)出需要自己填寫,根據(jù)具體轉(zhuǎn)出原因填到相應(yīng)欄次。
2022 03/12 17:33

本月認證的進項稅額超過銷項稅額,就是有留紙稅額,現(xiàn)在有小于留抵的進項稅轉(zhuǎn)出怎處理?怎么申報?
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