問題已解決
老師,你好,我們的賬之前由會計事務所做,現在請了專職會計做,銀行存款余額這些是對的,項目明細不對,現在還未交接,月底要交接了,請問現在應該如何做呢?交接需要注意什么?要交接一些什么東西?



你好 ;? ? ?交接后? 你去調整項目明細才行的; 調整了賬務處理。 還得去修改申報表 和報表的 (假如影響了的話就去調整下? ?)? ; 交接的話主要是:
主要交接的是會計憑證,會計賬簿,會計報表和相關的電子數據密碼等沒有辦完的事項 比如具體的交接的每個月的稅務申報資料,就是報稅的增值稅申報表、財務報表、企業所得上申報的網址、賬號、密碼等。還有開票軟件方面的信息等
還有就是每月的憑證、總賬、明細賬,以及其他相關的事項,需要做交接清單,逐項進行申報處理。做到賬賬相符,賬實相符,賬表相符等
2021 11/10 11:55
