問題已解決
老師,收到匯算清繳的退稅怎么做賬務處理,



您好,借:應交稅費—應交企業所得稅貸:以前年度損益調整借:以前年度損益調整貸:利潤分配(涉及盈余公積調整的,需編制相應分錄)借:銀行存款貸:應交稅費—應交企業所得稅。
2021 09/27 09:09

84784956 

2021 09/27 11:17
老師,之前有計提的,直接做借:銀行存款貸:應交稅費—應交企業所得稅。這樣可以嗎?

Chen老師 

2021 09/27 11:29
您好,您的分錄也是可以的。

老師,收到匯算清繳的退稅怎么做賬務處理,
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