問題已解決
老師 您好!3月份取得一張運雜費發(fā)票、已抵扣入賬 4月份紅沖紅沖了、已做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 4月份如何做賬?



您好,把計入費用的賬紅沖就可以
06/14 16:32

8019910 

06/14 16:33
3月份 借 運雜費 進(jìn)項稅 貸應(yīng)付 那4月份紅沖 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 用紅字嗎? 借運雜費 進(jìn)項轉(zhuǎn)稅轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)付 這樣對嗎?

劉艷紅老師 

06/14 16:34
是的, 是的,就是這樣的

8019910 

06/14 16:34
是否需要把進(jìn)項稅換成進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的科目呢?

劉艷紅老師 

06/14 16:35
要的,用進(jìn)項轉(zhuǎn)出,相當(dāng)于稅轉(zhuǎn)出來了

8019910 

06/14 16:35
如果因是用于集體福利進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出的話 是不是借 福利費 貸進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出對嗎?

劉艷紅老師 

06/14 16:36
是的,但你在借方用負(fù)數(shù)了,也是一樣的

8019910 

06/14 16:38
好的 謝謝

劉艷紅老師 

06/14 16:38
不客氣,很高興幫你
