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老師,去年當季度不超過30萬免稅,有筆銷售為收款當時的分錄是 借:應收賬款4875 貸:主營業(yè)務收入4826.73 應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模)48.27 這樣對嗎?今年開票后客戶交貨款,怎么做賬好呢?



你好,對的,沒問題。
你現(xiàn)在確認不用交稅的時候,借,應交稅費,應交增值稅,小規(guī)模,貸營業(yè)外收入稅收減免
06/10 10:43

老師,去年當季度不超過30萬免稅,有筆銷售為收款當時的分錄是 借:應收賬款4875 貸:主營業(yè)務收入4826.73 應交稅費-應交增值稅(小規(guī)模)48.27 這樣對嗎?今年開票后客戶交貨款,怎么做賬好呢?
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