當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,公司一般納稅人24年6月短期貸款1年,銀行一部分直接打款到材料商賬戶26萬,材料商私戶轉(zhuǎn)老板私戶,我做賬借預(yù)付材料商賬款26,貸銀行存款26。24年12月對方不開發(fā)票,我借資產(chǎn)減值損失13貸壞賬準(zhǔn)備13,現(xiàn)在短期貸款到期了,要重新貸款,這筆材料款賬怎么做呢



這個和材料款沒有關(guān)系,你實(shí)際業(yè)務(wù)是購買的材料嗎?你重新貸款,你再寫貸款的賬務(wù)處理就行。因為你貸的這筆錢,不管用在哪里,反正是你們自己使用了,你得還錢。
06/10 09:15

郭老師 

06/10 09:15
都轉(zhuǎn)給你老板私戶了,你們怎么還要做壞賬?
94691778 

06/10 09:24
出于謹(jǐn)慎考慮,我做了壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在是不是等公司新貸款下來我再做反沖呢
94691778 

06/10 09:26
是不是憑老板個人微信收款流水反沖,做到其他應(yīng)付款老板名下

郭老師 

06/10 09:27
你這個不是謹(jǐn)慎,實(shí)際你并沒有采購是吧
你老板使用了這個錢是不是需要你老板還錢回來
94691778 

06/10 09:30
是的,短期借款,還了才好繼續(xù)借

郭老師 

06/10 09:33
那你就沖你做的壞賬,然后讓你老板還錢。
94691778 

06/10 10:42
我只要沖完了資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額都是負(fù)數(shù)呢

郭老師 

06/10 10:44
你好,具體的哪一個科目出現(xiàn)了負(fù)數(shù)?
94691778 

06/10 15:46
在資產(chǎn)總計個
94691778 

06/10 15:47
這是剛做結(jié)轉(zhuǎn)

郭老師 

06/10 15:49
把應(yīng)收和其他應(yīng)收款分別放到預(yù)收賬款和其他應(yīng)付款里面去
94691778 

06/10 16:10
老師那這樣7月份季報的時候,我是不是就不能直接填暢捷通上面的數(shù)據(jù),我填調(diào)過的資產(chǎn)總計為正數(shù)的那種才行對吧

郭老師 

06/10 16:14
對的是的,按照調(diào)整之后的
94691778 

06/10 16:17
謝謝謝謝
94691778 

06/10 16:17
謝謝謝謝
94691778 

06/10 16:17
謝謝謝謝

郭老師 

06/10 16:20
不用客氣,工作愉快
