问题已解决
老師,我司委托乙方搭建的光伏項目已經產生收益了,但是竣工通知書和發票都還沒有來,我要怎么入賬啊



他已經開始使用了的情況下做固定資產了
借在建工程貸應付帳款
借固定資產
貸在建工程
因為達不到可使用預定狀態下,他也不能使用
05/19 15:24
m999619088 

05/19 15:34
已經收益3個月了,但是相關竣工單和發票乙方都沒有發來,我直接帶應付賬款發票來了我要怎么結轉呢

郭老師 

05/19 15:37
你沒有支付的情況下,先掛著不就行了。我上面給你寫了賬務處理,
按照你暫估的來

郭老師 

05/19 15:37
后期發票再到了再調整,次月開始折舊,借生產成本等
貸累計折舊。
m999619088 

05/19 15:47
已經支付了,開工前就已經把全款支付給乙方了

郭老師 

05/19 15:48
對方給你開專票,還是普通發票?如果開專票的話,再做一個借預付賬款,貸銀行存款。
m999619088 

05/20 11:52
專票,錢之前已經掛應付賬款了,再做一個預付不是多付了?

郭老師 

05/20 11:53
借預付賬款,貸銀行存款,借在建工程貸應付賬款:
第一個是你支付的含稅的價格。
第二個是不含稅的。他兩個不一樣,哪里多了,哪個多。
m999619088 

05/20 12:17
我沒描述清楚,開工前我們已經預付了全部款項,相關竣工單和發票沒有來,已經收益3個月

郭老師 

05/20 12:19
那你發票那賬上體現暫估這么做有問題嗎?假設他給你開的發票是100稅額9,你支付了109借預付賬款貸銀行存款109,借在建工程貸應付賬款100,為了體現暫估不是嗎?如果你不想體現暫估,借在建工程100,預付賬款9,貸銀行存款109,這么做。你平時你庫存商品暫估怎么做?不是體現應付賬款暫估嗎?
m999619088 

05/20 14:53
發票來了我暫估貸預付?可是我已經收益了不是應該折舊了嗎?發票一年沒來我一年不能折舊?

郭老師 

05/20 14:57
發票來了我暫估貸預付?
發票來了,不需要贊鼓借在建工程應交稅費,應交增值稅,進項貸、銀行存或者預付賬款
之前有暫估的紅沖暫估
發票沒有到的情況下,你不管付款沒付款,你都可以做固定資產。先暫估正常折舊,次月折舊。做了固定資產次月就開始折舊。
從哪里看出來發票沒有到不允許你折舊的
m999619088 

05/20 15:07
那我直接借在建貸暫估結轉了,不用等他票來了

郭老師 

05/20 15:08
可以的
可以結轉的
m999619088 

05/20 15:11
好的,謝謝老師

郭老師 

05/20 15:11
不用客氣,工作愉快
