問題已解決
我們是建筑行業,甲方通過農民工專戶代發的工資,勞務票通過甲方指定的第三方勞務公司開具,我們這邊給相應的管理費。這種情況該怎么做賬呢?



你好,這個第三方勞務公司應該開了發票給你們,是吧?還是說第三方直接開給甲方的?
04/14 10:43
m373666418 

04/14 11:02
沒有開給我們,發票是第三方直接開給了甲方。

宋生老師 

04/14 11:02
你好,那這樣子的話,這個工資跟你們沒關系的呀。
m373666418 

04/14 11:06
宋老師,那這種情況專戶代付的工資我這邊就不用理會,也不需要入賬。

宋生老師 

04/14 11:11
你好,是的,你只要管你的管理費部分。
m373666418 

04/14 11:31
好的,謝謝宋老師。之前的代發入賬做了成本,現在進行更正

宋生老師 

04/14 11:31
你好,是的,這個其實沒有開發票給你們,你們不能做成本。
m373666418 

04/14 11:37
對的,結轉之后利潤差距太大了。去年12月份的我可以反結賬后直接更正,再將其他報表一并修正沒問題吧/

宋生老師 

04/14 11:38
你好,可以的,操作沒問題。
