问题已解决
請問為彌補的虧損以后年度可抵,當年確認遞延所得稅資產,算應納稅所得額要調增嗎?



親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
是的,這是可抵扣暫時性差異,要調增的。
祝您學習愉快!
是的,這是可抵扣暫時性差異,要調增的。
祝您學習愉快!
09/03 08:50

楊老師 

09/03 08:50
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
是的,這是可抵扣暫時性差異,要調增的。
祝您學習愉快!
是的,這是可抵扣暫時性差異,要調增的。
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