問題已解決
有部分設備已經折舊剩下殘值,有部分設備還有余折舊,現在賣出設備的收入比賬面上的金額少,應該怎么做會計分錄



1.?轉固定資產清理:
借:固定資產清理(設備殘值或余折舊后的賬面值)
累計折舊
貸:固定資產
2.?處理出售收入:
借:銀行存款
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
貸:固定資產清理
3.?結轉凈損失:
借:營業外支出——處置非流動資產損失
貸:固定資產清理
2024 12/30 22:36

84784971 

2024 12/30 22:42
2. 處理出售收入: 借:銀行存款 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:固定資產清理。這條為什么應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)在借方

羊小羊老師 

2024 12/30 22:52
抱歉,應該在貸方才對!
