問題已解決
上月進行暫估,已經支付,分錄為借:應付暫估款,貸:銀行存款,本月收到發票,發票金額與暫估金額一致,如何進行賬務處理



暫估的分錄怎么做借庫存商品貸應付帳款暫估嗎
2024 12/30 21:44

84785034 

2024 12/30 21:46
借:庫存商品,貸:應付暫估款,然后付款的時候是借:應付暫估款,貸:銀行存款,現在收到發票,應該怎么做分錄

郭老師 

2024 12/30 21:46
借應付帳款
貸庫存商品
借庫存商品
貸應付帳款

84785034 

2024 12/30 21:48
可以不用動庫存商品嗎

郭老師 

2024 12/30 21:49
不用庫存商品你怎么做

84785034 

2024 12/30 21:51
我已經支付了,那按照老師這個分錄,我還是有應付賬款

郭老師 

2024 12/30 21:54
沒有余額了
第一個借方
第二個貸方
