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問題已解決

我是銷售方,在11月份購買方退回了35個產品,可這個產品是10月的,開的票也是10月的,可是在11月份紅沖了這張發票一部,對方沒有認證勾選,錢也給了,怎么做賬

84784964| 提問時間:2024 12/29 14:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,銷售退回的分錄是 借:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸:銀行存款等科目 借:庫存商品,貸:主營業務成本?
2024 12/29 14:19
84784964
2024 12/29 14:23
是這樣寫分錄么
鄒老師
2024 12/29 14:25
你好,不是。 如果按你寫的分錄,金額是藍字,不是紅字。 因為會計里面的紅字代表沖銷的意思。
84784964
2024 12/29 14:26
那要怎么寫
鄒老師
2024 12/29 14:29
你好,銷售退回的分錄是 借:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸:銀行存款等科目 借:庫存商品,貸:主營業務成本? 上述分錄的借貸方金額,都是正數。(如果是負數,我會特別說明的)
84784964
2024 12/29 14:49
這樣寫對么
鄒老師
2024 12/29 14:53
不對,金額是藍字,不是紅字。(請仔細看我回復的內容)
84784964
2024 12/29 15:00
十月份銷售了一批商品,在11月份退回了一部分,票以開,但是購買方這張發票沒有確認,我要在11月份怎么做賬
鄒老師
2024 12/29 15:03
你好,銷售退回的分錄是 借:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸:銀行存款等科目 借:庫存商品,貸:主營業務成本? (是這對這個回復,有什么疑問嗎)
84784964
2024 12/29 15:06
都寫的是負數么
鄒老師
2024 12/29 15:07
你好,銷售退回的分錄是 借:主營業務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸:銀行存款等科目 借:庫存商品,貸:主營業務成本? 金額是藍字,不是紅字
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