問題已解決
我在年初開了一張建筑勞務發票,當時沒有選擇差額征稅(實際上有工資成本)報了增值稅申報,現在更正申報的話是不是不能按差額申報了,是不是得紅沖發票重新報



可以按照差額更正申報
2024 12/16 16:21

84784980 

2024 12/16 16:41
請問您有差額申報的流程嗎

郭老師 

2024 12/16 16:43
你好,一般納稅人的填寫附表1,然后附表3就可以保存主表自動取。

我在年初開了一張建筑勞務發票,當時沒有選擇差額征稅(實際上有工資成本)報了增值稅申報,現在更正申報的話是不是不能按差額申報了,是不是得紅沖發票重新報
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