問題已解決
老師請財務報表里其他應收款、預付賬款都成了負數怎么調整?是不是要風險



申報財務報表的受重分類,其他應收款放到其他應付款里面去,
預付賬款放到應付賬款。
2024 12/13 13:50

郭老師 

2024 12/13 13:51
實際業務不會有風險的。

84785013 

2024 12/13 14:02
其他應收款是公司欠老板的錢是在貸方和借方的抵下來所以就是負數了,請問怎么重分類?需要做賬務處理嗎

郭老師 

2024 12/13 14:02
不需要做賬務處理,其他應收款負數是多少你把它改成0,然后放到其他應付款正數里面。

84785013 

2024 12/13 14:11
主要是老板的金額大了是負數,怎么調

郭老師 

2024 12/13 14:13
你好,這個金額錯了嗎?你們欠了人家的錢,需要還錢。你想降低的話,借其他應收款,貸銀行存款。

84785013 

2024 12/13 14:41
是老板接到公司的備用金,原來是記在其他應收款的,現在成負數了,請問怎么調

郭老師 

2024 12/13 14:43
不需要調整,只需要重分類就行。重分類是指修改財務報表,其他的不用動

84785013 

2024 12/13 14:52
金蝶的數據不需要調嗎?如果不調是不是和報表不一致了

郭老師 

2024 12/13 14:54
重分類的就不需要調整,就是不一樣,這個就是規定,

84785013 

2024 12/13 15:00
是不是就是把其他應收款的數據調在其他應付款?請問預付款的負數是不是調在應付賬款呢?

郭老師 

2024 12/13 15:01
是的對的是的對的正確的,是這么理解的。
