問題已解決
#11月暫估入庫 發票未到 ,商品11月銷售出庫,12月采購發票才到,怎么做賬呢?



11月借庫存商品,貸應付賬款
借主營業務成本,
貸庫存商品
12月份借應付賬款
貸庫存商品,
借主營業務成本負數
貸庫存商品負數。
借庫存商品
應交稅費,應交增值稅進項
貸銀行存款,
借主營業務成本,貸庫存商品。
2024 12/12 20:04

84784962 

2024 12/12 20:10
紅沖后 庫存商品是負數 怎么辦

郭老師 

2024 12/12 20:15
借庫存商品貸主營業務成本448.67

84784962 

2024 12/12 20:16
這個是什么意思呢

郭老師 

2024 12/12 20:17
沖多結轉的成本的

84784962 

2024 12/12 20:19
我是數量金額的 數量這里怎么辦

郭老師 

2024 12/12 20:20
數量暫估的不對嗎

84784962 

2024 12/13 00:13
商品就一個 一進一出 再紅沖 還有差額 不就對不上了嗎

郭老師 

2024 12/13 06:19
你紅沖暫估
但是結轉的成本沒沖
你再去看下
我給你寫了四個
你才做了兩個
