小規模納稅人一些不屬于免稅范圍的商品開具了免稅發票 次月升為一般納稅人了 開出的有誤的免稅商品發票不紅沖重開可以嗎?申報增值稅時把免稅的商品銷售額免稅金額更正成不免稅銷售額再做申報,這樣是可以的吧?
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