問題已解決
2023年的預提費在匯算清繳時只調增來一部分,今年應該怎么處理?



你好,今年你實際有沒有發生?
2024 12/09 11:00

84784967 

2024 12/09 11:00
沒有發生

宋生老師 

2024 12/09 11:01
你好,這樣子的話,你二三年應該去更正匯算清繳的報表,該調整的應該調整。少調整的部分。補充去調。

84784967 

2024 12/09 11:12
那有別的辦法把這個費用沖銷掉嗎?更正太麻煩了

宋生老師 

2024 12/09 11:14
你好正規的方法就是這樣。
其他的方法都不正規。

84784967 

2024 12/09 13:21
不正規沒事,先沖銷掉,之前代賬那邊已經充了一部分,看不懂什么意思,也就沒動,那現在我全部沖銷也不對,所以只能把剩余部分沖在當年,這樣就不用調整報表了,那應該怎么沖其他應付-預提費用

宋生老師 

2024 12/09 13:23
你好,你想簡單一點,直接做紅字憑證沖減就好了。

84784967 

2024 12/09 13:33
我是打算直接沖去年的預提費用,這樣沖銷就不要更改去年的年報了是嗎?

宋生老師 

2024 12/09 13:34
你好,你如果全部沖減的話,你去年的匯算清繳調整的部分也需要修改。

84784967 

2024 12/09 13:38
預提費用50000,去年沖銷了3000,剩下的20000在今年沖銷掉,這樣是不用改吧

宋生老師 

2024 12/09 13:40
你好,是的,就是這樣子理解。

84784967 

2024 12/09 13:45
那今年沖減掉費用,明年匯算時 涉及調增或調減嗎?

宋生老師 

2024 12/09 13:46
你好,你沒有實際發生是需要調整的。

84784967 

2024 12/09 14:03
老師,這個需要調增我沒理解,雖然沒有實際發生,但是也已經沖掉,增加利潤了

宋生老師 

2024 12/09 14:13
你好,你預提的時候是怎么做的憑證?

84784967 

2024 12/09 14:25
借:管理費用-租賃費50000,貸:其他應付款:費用,當年做了反方向30000。今年沖銷,借:管理費用-租賃費(利潤分配-利潤分配)-20000,貸其他應付款-費用

宋生老師 

2024 12/09 14:26
你好,可以的,一般沒問題。一般稅務局不看賬查的話是沒有什么關系。

84784967 

2024 12/09 14:47
如果沖銷在2024年費用里,是不需要調增的,如果通過利潤分配調整的就需要調增對吧

宋生老師 

2024 12/09 14:48
你好,是的,可以這樣理解。
