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老師,我公司采購13%的設備,但是與對方公司簽訂合同為6%的服務合同,服務過程中又有用到該采購設備,我要怎么入賬或者是怎樣處理才能在賬上去消化掉這些設備呢?



您好,設備是固定資產,服務中用到這個固定交稅 ,對應的成本是 設備折舊,您說的增值稅不用匹配,收到進項發票就能抵扣當期的銷項稅
2024 12/06 11:37

84785031 

2024 12/06 14:19
哦哦,老師,那就相當于我公司自有資產,然后投入到該項目中去使用的,然后我就通過折舊慢慢消耗掉這個設備的價值,是這個意思嗎?

廖君老師 

2024 12/06 14:25
您好,是的,就是這個意思哦

84785031 

2024 12/06 14:38
那老師,請問我公司采購進來是13%的稅率,但是簽的服務合同只是使用我公司這項設備,沒有購買,服務合同只有6%的稅率,這個稅率差有影響嗎?會不會引起稅務稽查呢

廖君老師 

2024 12/06 14:52
您好,沒有影響的,我們又不是把高稅率開成低稅率,本來服務就是6%,您不用擔心我們的進項用不遠,銷售收入總會比取得進項發票多的

84785031 

2024 12/06 14:56
老師,我們公司,本月就是進項大于銷項,我需要一次性進行抵扣嗎,我公司截止第三個季度是有盈利的,也繳納相應的企業所得 稅,如果第四季度回來成本發票我全部做進去的話,就虧損了,第四季度我公司不用繳納企業所得稅,這樣有沒有風險,包括匯算清繳的時候是不是會退虧損部分差額的企業所得稅,這個有沒有風險呢?

廖君老師 

2024 12/06 15:10
您好,進項發票不是一張大金額的話,最好不要勾選進項大于銷項太多,留抵不好。
2.風險很大,沒 有把握本年會盈利(計提成本費用,在年度匯繳時沖回),季度不要交所得稅,在匯繳時退稅會被查賬的

84785031 

2024 12/06 15:23
老師,就是我公司就是在10月底有一張大額的進項發票,是因為這個項目一次性把發票開過來了,我目前還沒有抵扣的,我是暫時不抵扣,那做賬的時候成本要做進去嗎?因為如果這張票我做進去的話,就會本年度屬于虧損狀態

廖君老師 

2024 12/06 15:35
您好,我們也這樣的,不勾選,成本先入賬,
先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額,需要勾選的月份? 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)? 貸:應交稅費-待認證進項稅額??

84785031 

2024 12/06 16:04
老師,但是我成本入賬了,我利潤就少了,之前繳納的企業所得稅,會不會匯算清繳的時候存在喊自動退稅呢

廖君老師 

2024 12/06 16:10
您好,要入成本呀,我們不勾選進項和入成本費用不沖突的

84785031 

2024 12/06 16:12
勾進項主要是增值稅的影響嘛,但是成本入了的話利潤減少,會不會退稅的話

廖君老師 

2024 12/06 16:18
您好,成本費用是權責發生制,本來就是要入利潤表的嘛,進項稅是因為不用現在不勾選,這個是2條錢,互不影響的
