問題已解決
老師,你好,公司因為2023年10月至12月做了無票收入,款已收,已申報,今年2024年11月又開2023年10月至2023年12月發票給了對方,我該怎么做分錄?要2024年紅沖2023年10月至12月無票收入嗎?謝謝!



你好同學,在2024年1月申報表中,一方面紅沖無票收入,一方面申報開票收入
作分錄時
借:主營業務收入 -無票收入
貸:主營業務收入-開票收入
2024 12/05 20:07

老師,你好,公司因為2023年10月至12月做了無票收入,款已收,已申報,今年2024年11月又開2023年10月至2023年12月發票給了對方,我該怎么做分錄?要2024年紅沖2023年10月至12月無票收入嗎?謝謝!
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