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問題已解決

郭老師,免抵稅額,出口退稅部分,抵減內(nèi)銷,說是要交的不交了,要退的不退了,直接抵減內(nèi)銷,這是哪部分,我聽課有點(diǎn)不明白,這還需要申報(bào)嗎

84785037| 提問時(shí)間:2024 12/05 06:56
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
免抵稅額是當(dāng)期免抵退稅額大于當(dāng)期應(yīng)退稅額的差額部分,意味著外銷業(yè)務(wù)中本可退的部分進(jìn)項(xiàng)用來抵減內(nèi)銷貨物應(yīng)納稅額了,即“要退的不退,抵減內(nèi)銷”。需要申報(bào),生產(chǎn)企業(yè)要在增值稅納稅申報(bào)期內(nèi),向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理增值稅納稅申報(bào)并報(bào)送《免抵退稅申報(bào)匯總表》等相關(guān)資料,按規(guī)定流程在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)操作后上傳申報(bào),否則會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)且影響退稅及企業(yè)財(cái)務(wù)核算等情況。
2024 12/05 07:01
84785037
2024 12/05 07:12
免抵都大于我的應(yīng)退稅額,比如我只有150的留抵,免抵退稅額1000,我都沒有這多的850進(jìn)項(xiàng),我怎么抵減內(nèi)銷,這850從哪來抵
樸老師
2024 12/05 07:18
在這種情況下,不會(huì)出現(xiàn)用不存在的進(jìn)項(xiàng)去抵減內(nèi)銷的情況: 計(jì)算原理 免抵退稅額為1000,留抵稅額(也就是可以作為退稅基數(shù)去計(jì)算應(yīng)退稅額的部分)是150,按照“免、抵、退”稅的計(jì)算規(guī)則,應(yīng)退稅額是取留抵稅額與免抵退稅額兩者中的較小值,所以你當(dāng)期的應(yīng)退稅額就是150。 而免抵稅額則是免抵退稅額減去應(yīng)退稅額,也就是1000 - 150 = 850。這里的免抵稅額850,并不是需要你額外拿出850的進(jìn)項(xiàng)去抵減內(nèi)銷,它本質(zhì)上是外銷對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額中,在按規(guī)則退還了你150之后,剩余部分按政策用來抵減內(nèi)銷貨物應(yīng)納稅額的金額。 舉例說明 假設(shè)企業(yè)內(nèi)銷貨物產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額是1000元,原本正常情況下要繳納1000元銷項(xiàng)稅(暫不考慮其他進(jìn)項(xiàng)等情況簡化舉例)。但由于有出口業(yè)務(wù),出口對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額經(jīng)過免抵退計(jì)算,可退150,另外有850用來抵減內(nèi)銷環(huán)節(jié)的應(yīng)納稅額了,這樣一來,企業(yè)內(nèi)銷環(huán)節(jié)實(shí)際需要繳納的增值稅就變?yōu)?000 - 850 = 150元了。 所以說,這個(gè)850是基于出口業(yè)務(wù)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額按照免抵退政策在退稅和抵減內(nèi)銷之間分配后的結(jié)果,不需要企業(yè)額外找對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)去抵減內(nèi)銷,它只是通過這樣的計(jì)算在稅收核算層面起到了抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額的作用。
84785037
2024 12/05 09:13
是不是不需要單獨(dú)做借應(yīng)交稅金抵減內(nèi)銷,貸應(yīng)交稅費(fèi)出口退稅這筆分錄 只是讓我們知道出口退稅的這個(gè)稅率對應(yīng)的稅額實(shí)際也是可以退的,但是我們進(jìn)項(xiàng)不大夠,就用退稅的這部分抵了銷項(xiàng)
樸老師
2024 12/05 09:17
在出口退稅抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額的情況下,這筆分錄是需要做的
84785037
2024 12/05 09:32
如果銷售額10萬,銷項(xiàng)13000進(jìn)項(xiàng)19000,那留底6000,征稅率13%,退稅率10%, 那我就要做一筆,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵內(nèi)銷4000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-出口退稅4000,, 然后借其他應(yīng)收出口退稅6000,貸應(yīng)交稅金-出口退稅,6000 然后銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)互抵,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅額-銷項(xiàng)稅額13000,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額9000,,還有4000我要怎么弄, 麻煩老師幫我調(diào)整下,看有沒有科目做錯(cuò)
樸老師
2024 12/05 09:39
第三步是不對的, 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 13000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 9000 這里存在問題,正確的處理應(yīng)該是: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 4000 其他應(yīng)收款 - 出口退稅 6000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 10000 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 銷項(xiàng)稅額 13000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 13000 同時(shí),體現(xiàn)出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額和實(shí)際退稅的情況:
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