問題已解決
請問老師8月份開的出口銷售發票,免稅的,也申報了增值稅。現在因業務需要要改發票金額,這樣跨月作廢發票,就在電子稅務局作廢,重開嗎?這筆也沒繳稅,不用重新申報了吧?



跨月不能直接作廢發票,要開具紅字發票沖減后重開。已經申報了,需要根據發票修改情況判斷是否要重新申報,不能簡單認為不用重新申報。
2024 12/04 20:39

84785013 

2024 12/04 20:42
嗯沖紅后重開,如果重開的金額大于原金額,就把增加的金額再申報增值稅這樣對吧

羊小羊老師 

2024 12/04 20:45
是的,重開金額大于原金額,對于增加部分需要申報增值稅。
