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會計軟件,無形資產攤銷,攤銷分錄怎么寫呢,好會計如何設置呢?攤銷后為何無形資產原值不減少



你好,借管理費用-攤銷費,貸累計攤銷。
它這個確實是不會減少的,除非你做清理的時候才會減少。
2024 12/04 14:35

84785015 

2024 12/04 14:38
那到期后我怎么做清理科目的結轉呢

宋生老師 

2024 12/04 14:40
你好,借:銀行存款(按實際收到的金額)
累計攤銷(按已計提的累計攤銷)
無形資產減值準備(按已計提的減值準備)
營業外支出——處置非流動資產損失(按借方差額)
貸:無形資產(按無形資產賬面余額)
應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

84785015 

2024 12/04 17:34
我開始做買入無形資產,
借:無形資產
貸:銀行存款
借:管理費用
貸:累計攤銷

宋生老師 

2024 12/04 17:35
你好,嗯,你清理的時候,按上面的就行

84785015 

2024 12/04 17:35
是我買的無形資產,到期后會自動結轉嗎?

宋生老師 

2024 12/04 17:35
你好,這個軟件可以啟動攤銷

84785015 

2024 12/04 18:36
老師您這個會計分錄不對呢,清理的時候是我自己清理呢,
借:累計攤銷
貸:無形資產嗎

宋生老師 

2024 12/04 21:12
你好,你攤銷完了以后,沒有價值了,就是你說的這樣做。借:累計攤銷
貸:無形資產

84785015 

2024 12/05 09:57
就是到期后再清理是不是,會計軟件有必要計入無形資產嗎3年期的

宋生老師 

2024 12/05 10:03
你好你做了上面這個分錄就已經是清理掉了,已經沒有無形資產金額了。

84785015 

2024 12/05 10:42
那中間的分錄這樣寫是正常的嘛?

宋生老師 

2024 12/05 10:45
你好,中間的憑證沒問題。

84785015 

2024 12/05 10:46
我可以寫借方:管理費用-辦公費
貸:累計攤銷嗎?

宋生老師 

2024 12/05 10:48
你好,可以的,憑證沒問題。
