問題已解決
老師,公司將固定資產(chǎn)汽車出售了,然后開發(fā)票時只開了1萬元,實際銷售20萬,賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做



還是按20萬計算增值稅,已經(jīng)抵扣進項按13%
2024 12/04 09:33

84785012 

2024 12/04 09:45
沒抵扣進項,買的時候就是二手的

84785012 

2024 12/04 09:45
然后現(xiàn)在又賣了,會計分錄怎么做呢

84785012 

2024 12/04 09:45
我們是小規(guī)模納稅人

家權(quán)老師 

2024 12/04 09:47
那么直接按200000/1.01*0.01計算增值稅

84785012 

2024 12/04 09:49
老師這個汽車是9月份賣的,然后現(xiàn)在才告訴我,我現(xiàn)在做收入可以嗎

家權(quán)老師 

2024 12/04 09:51
那個應(yīng)該在10月就申報那個增值稅

84785012 

2024 12/04 09:53
那我現(xiàn)在是更正申報還是補申報就可以呢

84785012 

2024 12/04 09:54
老師能把出售固定資產(chǎn)的會計分錄給我寫下嗎

家權(quán)老師 

2024 12/04 09:56
?現(xiàn)在是更正申報
清理殘值
借:固定資產(chǎn)清理?
????? 累計折舊
貸:固定資產(chǎn)
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產(chǎn)清理
? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-銷項??如果是小規(guī)模按1%
把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產(chǎn)清理
或
借:固定資產(chǎn)清理
貸:營業(yè)外收入

84785012 

2024 12/04 09:58
好的謝謝老師

家權(quán)老師 

2024 12/04 09:58
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。

84785012 

2024 12/04 11:19
老師在更正增值稅報表時,銷售二手車金額是不是需要填寫在銷售使用過的固定資產(chǎn)那欄里面啊

家權(quán)老師 

2024 12/04 11:20
一般納稅人才需要,小規(guī)模不需要,直接按1%計算的

84785012 

2024 12/04 11:22
我還是沒弄明白老師,

家權(quán)老師 

2024 12/04 11:24
意思是現(xiàn)在你是按1%交稅,不需要填在在銷售使用過的固定資產(chǎn)那欄

84785012 

2024 12/04 11:25
在增值稅報表里面其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額里面我需要填寫的是賣貨物的金額,那我賣車的金額填在哪里,才能繳稅呢

84785012 

2024 12/04 11:26
那我這1%的稅怎么繳納呢

家權(quán)老師 

2024 12/04 11:27
填在貨物那列,不是服務(wù)。季度超過30萬填3欄,沒超過就是第10欄

84785012 

2024 12/04 11:30
哦哦,但是我利潤表里收入額包括銷售二手汽車的收入啊,

84785012 

2024 12/04 11:30
這樣增值稅報表累計銷售額大于所得稅報表銷售額,和利潤表營業(yè)收入啊,

家權(quán)老師 

2024 12/04 11:32
那個很正常的哈,會計做賬不是跟稅務(wù)處理必須要一致

84785012 

2024 12/04 12:24
老師這種情況稅務(wù)會出風(fēng)險嗎

家權(quán)老師 

2024 12/04 14:12
你是正常的申報和做賬,何來風(fēng)險呢?
