問題已解決
12月紅充了一份11月底發(fā)票,現(xiàn)在需要交增值稅,紅充部分金額還在稅局系統(tǒng)自帶顯示出來沒有扣減,怎樣把這部分扣減了,需要填入哪張表



那個沒法抵減的,11月正常交增值稅
2024 12/03 15:09

84784965 

2024 12/03 16:43
那12月份紅充的這份票,到時候自動抵減12月票金額嗎?還是需要填表,怎么天

家權(quán)老師 

2024 12/03 16:46
那個12月份申報增值稅的時候不需要填,直接按扣除紅沖后的金額填附表1

84784965 

2024 12/03 16:51
好的謝謝

家權(quán)老師 

2024 12/03 16:52
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
