問題已解決
老師,我運輸公司的,我公司有家往來賬,借方余額是2069177元,實際對方欠我公司的運費是931885元。我之前已換2個會計,怎么處理它們的差額?



你好,這個往來賬借方余額2069177,你掛的是哪個科目。
2024 12/03 10:06

84784985 

2024 12/03 10:09
是應收賬款的借方

郭老師 

2024 12/03 10:10
那你們去查一下的,你之前應收賬款借方多做了嗎?如果沒有多做,那就是對方支付給你們。你們沒有沖應收賬款去查一下,對方是支付給了你們公戶還是個人賬戶。

84784985 

2024 12/03 10:11
都是公戶,沒有沖應收賬款

郭老師 

2024 12/03 10:13
借銀行存款貸應收賬款,那你看一下你銀行存款的余額對嗎?

84784985 

2024 12/03 10:14
跟銀行存款不搭界,銀行存款余額都對上了的。

郭老師 

2024 12/03 10:14
你好,沒有充應收賬款,那是什么意思?

84784985 

2024 12/03 10:15
那我不知道

郭老師 

2024 12/03 10:16
沒有沖應收賬款
2024-12-03 10:11
你回復我的
借營業外支出貸,應收賬款差額沖這個。

郭老師 

2024 12/03 10:16
匯算清繳營業外支出需要納稅調增。

84784985 

2024 12/03 10:17
那我可能說的不對,

郭老師 

2024 12/03 10:20
你好,轉營業外支出就可以的,查不到的。

84784985 

2024 12/03 10:22
好的,我是做內賬的,我照做就行,明白了,謝謝老師

郭老師 

2024 12/03 10:24
不用客氣,工作愉快。
