問題已解決
出差的餐補,每天補貼50元的標準 ,可以作為工資發放嗎,不交個稅,還是作為報銷發放?



您好,這個計入差 旅費就可以
2024 11/29 11:16

84785026 

2024 11/29 11:17
沒有發票也可以計入管理費用差旅費嗎

劉艷紅老師 

2024 11/29 11:18
是的,這個是可以抵扣的

84785026 

2024 11/29 11:19
需要什么憑證嗎

劉艷紅老師 

2024 11/29 11:20
不用,這個有支付記錄就可以

84785026 

2024 11/29 11:23
使我們給員工的支付記錄嗎

劉艷紅老師 

2024 11/29 11:24
是的,這個出差補貼是可以直接抵扣的

84785026 

2024 11/29 11:30
老師10月的報銷11月發票才來可以直接貼在10月的報銷單后面嗎?還是需要重新做分錄

劉艷紅老師 

2024 11/29 11:32
等發票來了,做一起就可以了

84785026 

2024 11/29 11:35
老師說的沒錯,下次就應該等發票來了做一起,老板要報銷的話先做其他應付,但我現在已經報銷了,做了分錄,本來準備匯算清繳調增的,現在發票來了,我可以直接貼之前的憑證后面嗎

劉艷紅老師 

2024 11/29 11:35
可以的,直接貼在后面就可以
