問題已解決
老師,10月份已結賬,9月份有幾張銀行回單未下賬,這總情況咋辦啊



一、反結賬處理(若允許)
若財務軟件和公司制度允許反結賬,對 9 月份進行反結賬操作。
將未入賬的銀行回單錄入 9 月份賬目,然后重新結賬并生成財務報表。
二、不反結賬的處理
影響重大時
作為前期差錯更正處理。例如,9 月份未入賬的收款,在發現當月編制調整分錄,如借:銀行存款,貸:以前年度損益調整(或相關科目),同時調整相關報表期初數。
影響較小時
可作為發現當月(如 10 月份之后)的業務處理。比如 9 月份未入賬的小額銀行手續費,在發現當月做借:財務費用,貸:銀行存款。
2024 11/29 10:11

84784981 

2024 11/29 10:18
9月份反結賬會影響10月份記得賬嗎,10月份是不是也會影響啊

樸老師 

2024 11/29 10:19
是的
所以做在這個月吧

84784981 

2024 11/29 10:19
對10月份會有啥影響啊老師

樸老師 

2024 11/29 10:21
這個沒什么影響
只要是本年的沒事
銀行余額一致就可以

84784981 

2024 11/29 10:22
老師,我的意思是,如果反結賬對10月份會有啥影響啊

樸老師 

2024 11/29 10:22
你十月的已經申報了
反結賬的話得更正申報表

84784981 

2024 11/29 10:23
哦那就9月份、10月份銀行存款余額只能對不上了,做在11月份對嗎老師

樸老師 

2024 11/29 10:24
對的
做在十一月就行
