問題已解決
甲企業用市場含稅價97180元的自產紅酒換取了一家水泥廠生產的水泥,雙方互開了增值稅專用發票,當月將全部水泥投入本廠生產廠房的維修



我給您寫一下分錄:假設是一般納稅人,稅率13%
甲企業:
借:原材料? ? 86000
? ? ? 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)? 11 180
? ?貸:主營業務收入? 86 000
? ? ?? ? ? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)? 11 180
借:主營業務成本
? ?貸:庫存商品??
您問題中沒有寫成本,我就只寫了分錄沒有金額。
2024 11/28 20:16
