問題已解決
老師您好,最近我們公司稅務在稽查,科目其他應收款(公司往來)21年、22年、23年每年各一筆,稅務要求我們補繳增值稅并且確認收入,這個我應該怎么賬務處理?同時,是不是要更正21-23年納稅申報和所得稅匯算清繳?



您好,其他應收款現在賬面還有余額么,是借方還是貸方余額呢
2024 11/27 22:52

84785024 

2024 11/27 23:03
是借方余額

廖君老師 

2024 11/27 23:04
您好,您沒有回復,我按自已的理解來寫,這個其他應收款以后還能不能收回,能收回的話,賬上不用調整,補多少稅
記多少賬
借:應交稅費-未交增值稅? ? ?應交稅費-應交所得稅? ?貸:銀行
借:利潤分配-未分配利潤? ?貸:應交稅費-未交增值稅? ? ?應交稅費-應交所得稅?
這個分錄是我們專管員分享的

84785024 

2024 11/27 23:16
這三筆其他應收款以后肯定能收回的,重點稅務要求我們確認收入。

廖君老師 

2024 11/27 23:22
您好,那就不用在賬上調整這個其他應收款,就是上面2個分錄
