問題已解決
跨年發票紅沖及重新開具后續相關賬務處理以及所續稅務申報相關問題。



你好,這個要看你當時發票是怎么入賬的?去年的時候,
2024 11/26 13:56

84784983 

2024 11/26 14:05
借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸:應付賬款

宋生老師 

2024 11/26 14:13
你好,你這個借應,應付賬款貸,以前年度損益調整應交稅費,應交增值稅進項稅轉出。
然后你去納稅調整明細表扣除類里面調整。

84784983 

2024 11/26 14:26
老師您發的是紅沖發票是這么做嗎?那重新開的發票呢重新開的發票是 借:以前年度損益調整 應交稅費-應交稅費-進項稅 貸:應付賬款是嗎? 紅沖和新開都在11月,那11月申報增值稅直接會帶出來紅字信息表的數據是嗎?需要去做納稅調整明細表嗎?

宋生老師 

2024 11/26 14:29
你好,重新開的話你也是當以前年度的,是用以前年度損益調整。

84784983 

2024 11/26 14:33
對啊,那重新開的發票呢重新開的發票是 借:以前年度損益調整 應交稅費-應交稅費-進項稅 貸:應付賬款

宋生老師 

2024 11/26 14:38
你好對的新的憑,新的憑證就是這樣做。

84784983 

2024 11/26 14:38
那11月,我申報增值稅時就按正常的流程來申報就可以了是吧,不用做其他啥調整吧

宋生老師 

2024 11/26 14:41
你好,是的,正常來申報就行。

84784983 

2024 11/26 14:43
好的,我知道了,謝謝老師

宋生老師 

2024 11/26 14:45
你好,不用客氣的了。
