問題已解決
老師們好,請問固定資產報廢殘值收入怎么做賬?



那個計入固定資產清理
2024 11/25 16:53

84785042 

2024 11/25 17:52
具體怎么做呢

家權老師 

2024 11/25 17:53
稅前列支。
清理殘值
借:固定資產清理?
????? 累計折舊
貸:固定資產
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產清理
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項(如果是一般納稅人已經抵扣進項按13%;如果未抵扣進項按3%開票,減按2%申報,只能開普票。如果是小規模按1%
把固定資產清理科目結轉余額平
借:營業外支出
貸:固定資產清理
或
借:固定資產清理
貸:營業外收入

84785042 

2024 11/25 18:00
需要固定資產減值準備嗎

家權老師 

2024 11/25 18:01
不需要的,直接那樣處理就行

84785042 

2024 11/26 10:07
那清理殘值前面摘要寫“轉入固定資產清理”嗎,最后結轉摘要怎么寫?

家權老師 

2024 11/26 10:42
是的。最后的摘要就是結轉某資產清理余額
