問題已解決
請問老師,兩個公司的賬怎樣合到一起,不用考慮稅務



你好,你把報表填到一起,然后作為期初數(shù)就好了,內部兩個公司內部的往來先沖減。
2024 11/25 10:02

84785020 

2024 11/25 15:56
老師好,我需要在其中的一套賬繼續(xù)做賬,另一套賬的現(xiàn)金、應收、庫存、和實收資本需要合進來,具體怎么操作呢

宋生老師 

2024 11/25 15:59
你好,你要合并就不能光合并幾個科目,這種是不做不了的。

宋生老師 

2024 11/25 15:59
合并的話兩個公司的賬,數(shù)據(jù)都合起來。

84785020 

2024 11/25 16:06
重新建賬的話,我知道怎樣操作,余額相加建期初,現(xiàn)在是我要用其中一套繼續(xù)記,把另一套的加進來,不會錄憑證

宋生老師 

2024 11/25 16:07
你好,這種的話,你把另外那一個被合并的一方把他資產(chǎn)負債表的科目資產(chǎn)寫在借方,負債和所有者權益寫在貸方。做一個憑證。

84785020 

2024 11/25 16:08
老師,這樣有辦法弄嗎

宋生老師 

2024 11/25 16:08
你好,就是按照上面說的呀。
你把另外那一個被合并的一方把他資產(chǎn)負債表的科目資產(chǎn)寫在借方,負債和所有者權益寫在貸方。做一個憑證。

84785020 

2024 11/25 16:16
老師,我用的是金蝶商貿(mào)版,業(yè)務數(shù)據(jù)中庫存和應收咋操作,憑證是業(yè)務生成的

宋生老師 

2024 11/25 16:18
你好,這個中間弄的話弄不了

84785020 

2024 11/25 16:26
只能重新建嗎,基礎資料太多了,錄起來太費勁

宋生老師 

2024 11/25 16:27
你好,是的,你要有這些庫存這些數(shù)據(jù)的話就得要重新錄。
