問題已解決
老師對方把款打到我的對公賬戶,讓我們替他購買材料,這個賬我該怎么做啊



材料的發票開給對方吧
2024 11/21 20:07

樸老師 

2024 11/21 20:07
你們這是受托付款的吧

84784979 

2024 11/21 20:11
我收到對方的款,做的是,借:銀行存款 貸:合同負債-預收銷貨款 覺得有點不對呢

84784979 

2024 11/21 20:13
嗯 我這邊付款 發票開給我了,是我和材料商

樸老師 

2024 11/21 20:14
那你開給對方材料的發票嗎?

84784979 

2024 11/21 20:15
然后 我這邊收到了發票后,辦理了材料入庫

樸老師 

2024 11/21 20:17
同學你好
借銀行
貸預收賬款
借庫存商品
貸銀行存款
借預收賬款
貸主營業務收入
貸銷項
借主營業務成本
貸庫存商品

84784979 

2024 11/21 20:17
沒啊 因為是我付款,材料商開的發票是我的名頭,不是給我款的那家

樸老師 

2024 11/21 20:22
上面就是你要做的分錄
你付款給開票方的哦

84784979 

2024 11/21 20:23
也就是 對方給我打款,借:銀行;貸:預收; 我購買材料時,借:原材料 應交稅收, 貸:銀行

84784979 

2024 11/21 20:25
然后在銷售給對方 沖掉預收款項

樸老師 

2024 11/21 20:27
發票開給你了
你要做庫存商品然后再賣出去

84784979 

2024 11/21 20:32
我購買的鋼材,進的科目是原材料,結成本時,借方是主營業務成本,貸方就是原材料及材料,這樣對嗎

樸老師 

2024 11/21 20:34
同學你好
那你做其他業務收入和其他業務成本
