問題已解決
老師,公司支付了一些費用,但是沒有發票,想先做預提費用,回頭再找發票,請問預提費的分錄應該怎么做?



您好,兩種方法
1.已經支付了就不能預提了,直接做費用,借成本費用類 貸銀行存款,等發票來了附到后面。
2.先掛到預付,借預付賬款 貸銀行存款。有發票了沖,借成本費用類 貸預付賬款
2024 11/19 22:27

84784965 

2024 11/19 22:32
那如果11月份確認的費用,12月份發票才來,日期不一致可以嗎老師

小愛老師 

2024 11/19 22:35
您好,可以的,計量是按權責發生制,發票遲后是可以的
