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老師您好,國際運輸公司收到的帶稅點的(普通發票)報關、運輸費發票,如何做會計分錄?免稅的就直接計入主營業務成本對嗎



同學,你好
免稅的就直接計入主營業務成本對嗎
是的
2024 11/19 10:03

84784970 

2024 11/19 10:23
那收到的帶稅點的發票呢?

小菲老師 

2024 11/19 10:27
同學,你好
收到的帶稅點的發票,也是做成本的

84784970 

2024 11/19 10:33
那如果收到的是專票呢

小菲老師 

2024 11/19 10:34
同學,你好
你是免稅業務,專票也不能抵扣

84784970 

2024 11/19 14:24
那我們客戶要求我們開帶稅點的專票,我們分錄怎么做?

小菲老師 

2024 11/19 14:24
同學,你好
借:應收賬款
貸:主營業務收入
應交稅費

84784970 

2024 11/19 15:09
是應交稅費~進項稅額嗎?那應交稅費就有余額了怎么辦?

小菲老師 

2024 11/19 15:13
同學,你好
不是,銷售是做到應交稅費-應交增值稅-銷項

84784970 

2024 11/19 15:24
我現在是開出去的帶稅點的發票,不知道放到哪個科目里過渡一下進成本,因為直接進主營成本會和免稅的混和起來分不清

小菲老師 

2024 11/19 15:25
同學,你好
因為直接進主營成本,可以設置二級科目免稅
