問題已解決
收到老板發來的備用金和收到向老板借款的會計分錄



都計入其他應付款-老板
2024 11/18 09:47

84784983 

2024 11/18 09:49
需要寫明備用金和借款嗎

家權老師 

2024 11/18 09:50
說白了都是借款,沒必要都備注

84784983 

2024 11/18 09:52
向總公司結款 會計分錄

家權老師 

2024 11/18 09:53
都是一樣的其他應付款-總公司

84784983 

2024 11/18 09:55
那老師 向支付房租會計分錄 但是一直沒收到發票

家權老師 

2024 11/18 09:55
預付房租
借:其他應收款-房東
貸:銀行存款
按月攤銷
借:管理費用-房租? ? ?
貸:預付賬款-房租
收到發票
借:預付賬款-房租
? ? ?應交稅費-增值稅-進項
貸:其他應收款-房東

84784983 

2024 11/18 09:57
可以直接預付款項 銀行

84784983 

2024 11/18 09:57
攤銷 銷售費用 預付嗎 因為我們是咖啡館按照門店

家權老師 

2024 11/18 09:58
你們是小規模,可以那樣做

84784983 

2024 11/18 09:59
按照上跟您說的銷售費用這個也可以嗎 還有直接來就是預付 銀行

家權老師 

2024 11/18 10:00
可以的,根據實際使用部門做科目

84784983 

2024 11/18 13:25
支付給老板的備用金 會計分錄和收到老板歸還的備用金和借款

家權老師 

2024 11/18 14:15
就是掛其他應付款一老板,沖平就是
