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老師您好,個稅返還手續費入營業外收入,稅務要求補繳增值稅,需填哪幾張表?是大廳申報還是電子稅務局更正申報?謝謝



您好,電子稅務局更正申報。一般人是增值稅附表1的第5和6列申報未開票收入
2024 11/18 06:42

84785022 

2024 11/18 06:46
那會牽到以前的表嗎,填無票收入嗎

廖君老師 

2024 11/18 06:47
您好,是24年收到的吧,就補申報在本期就好了,稅務局也沒說要申報在哪月,申報在以前如果沒有留抵會有滯納金的

老師您好,個稅返還手續費入營業外收入,稅務要求補繳增值稅,需填哪幾張表?是大廳申報還是電子稅務局更正申報?謝謝
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