問題已解決
請問一下,公司收到銀行承兌匯票,老板給貼現了。貼現后老板打入個人賬戶了。其他應收款就比較大,同時預受賬款也比較大。做賬借預收賬款貼現貸其他應收款老板,可以嘛?



您好,我們的預收和其他應收是一個往來單位的,是可以樣寫分錄
2024 11/17 07:34

84784978 

2024 11/17 07:54
銀行承兌匯票貼現也都是公司貼現,記入預收賬款*公司借銀行存款貸預收賬款*公司。老板轉走借其他應收款老板貸銀行存款。這樣預收賬款和其他應收款都很大,有稅務風險,做一筆借預收賬款貸*公司貸其他應收款老板,這樣沒有錯誤吧

廖君老師 

2024 11/17 08:02
您好,上面的理解好像不對嘛
確認收入? ? 借:應收? 貸:主營業務收入? 增值稅
收到承兌? 貸:應收票據? ? 貸:應收
貼現? ? ? 借:銀行? ?財務費用? ?貸:應收票據
我們應收? ?和?應收票據?余額都是0平的
只有老板的??其他應收款是有余額的

84784978 

2024 11/17 08:06
收到票據都沒有做賬呢。老板拿去貼現了,貼現也是公司,根據銀行流水做的賬。收到錢就是借銀行存款貸應收賬款*公司

廖君老師 

2024 11/17 08:07
哦哦,那我們的賬不對呢,收到票據都沒有做賬,本來客戶不欠我們的錢了,但賬上體現客戶欠款的,
借預收賬款貼現貸其他應收款老板
這個不行的,體現客戶還欠款,老板倒不欠公司錢了

84784978 

2024 11/17 08:29
我剛接過來的賬不到一年。以前的代理記賬公司銀行流水都沒有做賬。票據都沒有做賬。我接過來只要有銀行流水的,我都做成應收賬款或借或者貸了,應收賬款貸方不就是預收賬款嘛?這公司應付賬款也很大。我現在就是把稅款和申報表對應起來,把票據都做上賬。看下哪些票據貼現了,貼現老板轉走做借預收賬款貼現貸其他應收款老板。

廖君老師 

2024 11/17 08:33
您好,應收賬款貸方不就是預收賬款,是的
2.一個往來單位只用一個往來科目,我們不如用??應收賬款
3.接人家的亂賬確實很痛苦的,我接了一家公司調了半年,才全部核對上
