問題已解決
設計VI的費用先預付了3千,后補齊了尾款2千的會計分錄咋寫?沒有發票



您好,先補
借:預付賬款
貸:銀行存款
應付賬款
后補齊
借:應付賬 款
貸:銀行存款
2024 11/16 20:47

84784994 

2024 11/16 20:49
老師,不計入無形資產嗎?價值5千呢,計入無形資產后還需要攤銷吧?公司是在籌建期

劉艷紅老師 

2024 11/16 20:50
這個還沒收到發票,先掛往來里面

84784994 

2024 11/16 20:53
不會有發票的老師,能寫個完整分錄給我嗎?公司是在籌建期

劉艷紅老師 

2024 11/16 20:55
借:銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅費

84784994 

2024 11/16 20:57
老師,我們找別人買的VI設計,我們在籌建期

劉艷紅老師 

2024 11/16 20:59
這個計入營業外支出,匯算清繳調增

84784994 

2024 11/16 21:00
老師,我越來越懵了,我是做內賬

劉艷紅老師 

2024 11/16 21:01
直接做
借:營業外支出5000
貸:銀行存款5000
前面3000+后面2000

84784994 

2024 11/16 21:01
沒有發票為啥計入營業外呢?這個發票有這神奇作用?我們好多東西都沒有發票咋整呀?比如網購老板墊付的沒有發票

劉艷紅老師 

2024 11/16 21:03
內賬你直接計入相關的費用就可以,如果是外賬就是計入營業務支出

劉艷紅老師 

2024 11/16 21:03
借:管理費用-設計費
貸:銀行存款
