問題已解決
我們退貨給供應商,供應商開紅字的增值稅負數發票給我們。那我們是不是要在電子稅務局那里勾選抵扣負數的發票?



負數發票不需要勾選,直接紅沖原來進貨的分錄
2024 11/15 09:08

84784982 

2024 11/15 09:13
然后手工填列在附表二第20欄嗎?負數發票會出現在待勾選發票那里嗎?老師

家權老師 

2024 11/15 09:14
你原來的藍字發票勾選了,收到負數就進項轉出,填在那個欄次

84784982 

2024 11/15 09:17
老師,是不是所有負數發票都不用勾選?直接填附表二就可以了?

家權老師 

2024 11/15 09:20
是的,就是那個意思

84784982 

2024 11/15 09:23
那供應商開給我們公司的負數發票,會在勾選認證的頁面顯示嗎?老師

家權老師 

2024 11/15 09:23
負數發票不需要勾選,直接填報附表2
