問題已解決
一般納稅人餐飲公司向客人收取的一次性餐盒費是按餐飲服務6%計算繳納增值稅還是按貨物銷售13%計算繳納增值稅



你好,這個一般就是按照6%,除非你單獨開發票就按13%。
2024 11/14 08:56

84785043 

2024 11/14 09:01
假設客人張三共計消費999元、餐后將剩下的菜品用酒店的餐盒打包帶走,本應該餐盒收費1元,實際應收取1000元,但是因張三是常客在結賬時將這個免費送給了張三,并且在點菜清單上也未體現這個餐盒。請問老師,免費贈送的這個餐盒是否應視同銷售計算并繳納增值稅?

宋生老師 

2024 11/14 09:01
你好,是的,按照正規的方式的話,確實是要計算繳納增值稅。

84785043 

2024 11/14 09:05
也就是說贈送的這個餐盒視同銷售應按13%計算繳納增值稅是吧

宋生老師 

2024 11/14 09:08
你好,是的,就是這樣子理解。

84785043 

2024 11/14 09:11
你好老師還有個問題請教下你!假設顧客張三實際消費1050元,結賬時給優惠了50元實際收款1000元,請問老師賬務該如何處理?

宋生老師 

2024 11/14 09:22
你你開發票是開1000還是開1050?

84785043 

2024 11/14 09:30
開票是1000元

宋生老師 

2024 11/14 09:31
你好,你開票1000元,你就按1000元確認收入。
然后收回這1000塊就可以了。

84785043 

2024 11/14 09:37
餐飲公司要求開具發票的顧客只有三分之一(按優惠后的金額開具了發票),有三分之二的顧客不要發票(財務上按未開票收入確認了收入),老師我的疑惑是三分之二的未開票收入是按優惠后實際結賬金額確認收入還是按優惠前的金額確認收入。

宋生老師 

2024 11/14 09:39
你好,這個你直接按優惠后的來操作。
