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老師,請問一下跨年沖暫估怎么做賬?之前是借商品,貸應付暫估。但是年后來票沒有那么多,去年預估的有差額



借:以前年度損益調整-
貸:應付賬款-
2024 11/13 09:17

84784973 

2024 11/13 09:19
直接按照實際金額這樣沖嗎?去年的要做紅字分錄嗎?

劉艷紅老師 

2024 11/13 09:22
去年的就是這樣沖的,用以前年度損益來沖

老師,請問一下跨年沖暫估怎么做賬?之前是借商品,貸應付暫估。但是年后來票沒有那么多,去年預估的有差額
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