問題已解決
老師好,原材料入庫沒有發票,做暫估入庫后取得發票怎么做分錄



你好!當原材料入庫沒有發票時,可以先做暫估入庫的分錄:借記“原材料”賬戶,貸記“應付賬款—暫估”。等到取得發票后,再做調整分錄:借記“應付賬款—暫估”,貸記“應付賬款”。這樣可以確保賬務處理的準確性。
2024 11/13 08:09

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2024 11/13 08:21
金額不一致怎么做分錄

堂堂老師 

2024 11/13 08:24
如果實際發票金額與暫估金額不一致,首先需要調整原材料的實際成本。假設實際發票金額比暫估金額高,分錄為:借記“原材料”和“應付賬款—暫估”,貸記“應付賬款”以及差額部分借記“原材料”、貸記“應付賬款”。如果實際金額低,差額則反向處理。這樣可以保證賬面反映的是實際成本。
